一、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2018年度本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.05万元,较上年2.08减少0.03万元,减少了1.44%,原因为严格落实中央八项规定精神,厉行节约;其中:因公出国(境)支出0万元;公务用车购置支出0万元;公务用车运行维护费用支出0万元;公务接待费支出2.05万元,占“三公”经费的100%。
(1)因公出国(境)支出情况。
本部门本年度无因公出国(境)支出,较上年无变化。
(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。
本部门本年度无公务用车购置及运行维护费用支出,较上年无变化。
(3)公务接待费支出情况。
2018年公务接待24批次,210人次,支出2.05万元,较上年减少0.03万元,减少了1.44%,原因为严格落实中央八项规定精神,厉行节约。接待人员,接待批次均不同程度减少。
二、“三公”经费财政拨款支出与年初预算对比情况。
2018年度本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公"经费支出2.05万元,年初预算为2.95万元,差值为0.9万元。其中:因公出国(境)支出0万元,年初预算为0万元,差值为0万元,原因为落实中央八项规定精神,压缩各项开支;公务用车购置支出0万元,年初预算为0万元,差值为0万元,原因为落实中央八项规定精神,压缩各项开支;公务用车运行维护费支出0万元,年初预算为0.95万元,差值为0.95万元,原因为厉行节约,压减开支;公务接待费支出2.05万元,年初预算为2万元,差值为0.05万元,原因为项目增多,下乡次数增加。
