一、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2018年度本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.51万元,较上年减少0.4万元,减少了20.94%,原因为本部门严格遵守落实中央八项规定,严格执行县乡厉行节约一系列政策要求,从严控制公务接待规模和接待标准,实现厉行节约常态化,压缩“三公”经费支出。其中因公出国(境)支出0万元,公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出0.72万元,占“三公”经费的47.68%;公务接待费支出0.79万元,占“三公”经费的52.32%。
(1)因公出国(境)支出情况。
本部门本年度无因公出国(境)支出,较上年无变化。
(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。
2018年本部门未购置车辆,较上年无变化。
公务用车运行维护费支出0.72万元,较上年减少0.2万元,减少了21.74%,原因为本部门严格执行公务用车管理制度,实现厉行节约常态化。
(3)公务接待费支出情况。
2018年公务接待18批次,176人次,支出0.79万元,较上年增减少0.2万元,减少了20.20%,原因为本部门严格遵守落实中央八项规定,严格执行县乡厉行节约一系列政策要求,从严控制公务接待规模和接待标准。
二、“三公”经费财政拨款支出与年初预算对比情况。
2018年度本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出为1.51万元,年初预算为1.02万元,差值为0.49万元。其中:因公出国(境)支出0万元,年初预算为0万元,差值为0万元;公务用车购置支出0万元,年初预算为0万元,差值为0万元;公务用车运行维护费支出0.72万元,年初预算为0.3万元,差值为0.42万元,原因为本部门公务车辆年限长,维修费用增加;公务接待费支出0.79万元,年初预算为0.72万元,差值为0.07万元,原因为上级检查、督查和工作指导次数增加。
