一、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2018年度本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.82万元,较上年减少0.18万元,减少了9.9%,原因为严格执行八项规定,节约支出。其中因公出国(境)支出0万元;公务用车购置支出0万元;公务用车运行维护费用支出1.82万元,占“三公”经费的100%;公务接待费支出0万元。
(1)因公出国(境)支出情况。
本部门本年度无因公出国(境)支出,较上年无变化。
(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。
本部门本年度无公务用车购置支出,较上年无变化。
公务用车运行维护费支出1.82万元,较上年减少0.12万元,减少了9.9%,原因为执行八项规定,节约支出。
(3)公务接待费支出情况。
本部门本年度无公务接待费支出,较上年无变化。
二、“三公”经费财政拨款支出与年初预算对比情况
2018年度本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.82万元,年初预算为1万元,差值为0.82万元。其中:因公出国(境)支出0万元,年初预算为0万元,差值为0万元;公务用车购置支出0万元,年初预算为0万元,差值为0万元;公务用车运行维护费支出1.82万元,年初预算为1万元,差值为0.82万元,原因为机构改革和人员增加,下乡检查较多;公务接待费支出0万元,年初预算为0万元,差值为0万元。
